时间:2021年12月23日 作者:内控管理部
12月16日,鹏力科技集团召开内部控制体系领导小组(以下简称“领导小组”)第二次扩大会议,中国船舶八院副院长任广富、集团总经理谢向前出席会议。领导小组全体成员参加会议。
会上,内控管理部副部长汪琳代表内部控制体系工作小组汇报了2021年下半年内控监督评价工作情况,并就本年度内控工作作专题报告。随后,被评价单位负责人就内控评价中发现的待整改事项作了整改方案陈述。现场通过领导小组评审、被评价单位负责人答辩的形式,确保了整改措施的可落地性和有效性,杜绝“点到为止”的形式主义。
会议指出,完善的内部控制体系为生产经营提供了有力保障,是保证经营活动以及实现可持续发展的重要力量。本年度专项检查、年度评价等工作的开展有效提升了集团的内控管理水平和风险管控意识。后续,各单位内部控制体系的建设应与业务工作有效融合,根据业务的重要岗位和主要风险点,有针对性地加强控制措施,从而推动合规经营目标的实现。